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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042950
Monto de la Factura
₲ 863.500
Nro. de Orden de Pago
23762
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.360
IVA
₲ 78.500

Retención DNCP
₲ 3.140
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
187/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-108859
Monto Contrato
₲ 44.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.028.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.001.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287053
Nombre de la Licitación
Servicio de Confeccion de Sellos para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf