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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002560
Nro. de Timbrado
11482791
Monto de la Factura
₲ 3.339.000
Nro. de Orden de Pago
13185
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.259.131
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 13.089
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 66.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
320/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-116066
Monto Contrato
₲ 43.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.144.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.136.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288071
Nombre de la Licitación
Suscripciones a Revistas y Periodicos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf