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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002819
Nro. de Timbrado
11482791
Monto de la Factura
₲ 1.032.100
Nro. de Orden de Pago
24229
Fecha de Orden de Pago
07-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.007.412
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 4.046
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
320/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-116066
Monto Contrato
₲ 43.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.144.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.136.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288071
Nombre de la Licitación
Suscripciones a Revistas y Periodicos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf