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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003675
Monto de la Factura
₲ 4.140.000
Nro. de Orden de Pago
24525
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.065
IVA
₲ 376.364

Retención DNCP
₲ 14.753
Retención IVA
₲ 112.909
Retención Renta
₲ 75.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
211/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-109825
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.190.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287662
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Bóvedas y Cajas Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf