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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004028
Nro. de Timbrado
11289480
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. de Orden de Pago
37447
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.532
IVA
₲ 188.182
Retención DNCP
₲ 7.377
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 37.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
211/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-109825
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.190.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287662
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Bóvedas y Cajas Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf