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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009933
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.730.787
IVA
₲ 165.455

Retención DNCP
₲ 6.486
Retención IVA
₲ 49.636
Retención Renta
₲ 33.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-99643
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.210.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274940
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah