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Datos del Pago

Nro. de Factura
019-002-0035181
Monto de la Factura
₲ 7.620.220
Nro. de Orden de Pago
2416
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.246.692
IVA
₲ 692.747

Retención DNCP
₲ 27.155
Retención IVA
₲ 207.824
Retención Renta
₲ 138.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-95378
Monto Contrato
₲ 11.563.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.563.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.997.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274365
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales y accesorios de uso electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah