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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000388
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
1384
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
IVA
₲ 1.227.273

Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102190
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.155.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.265.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275312
Nombre de la Licitación
Servicio de publicidad, propaganda y carteleria
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah