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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008294
Monto de la Factura
₲ 4.245.756
Nro. de Orden de Pago
14842
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.014
IVA
₲ 385.978

Retención DNCP
₲ 14.976
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-173678
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.062.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.842.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359461
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehiculos del Erssan
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan