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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030036
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 397.995
Nro. de Orden de Pago
201707524
Fecha de Orden de Pago
08-11-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.548
IVA
₲ 36.181

Retención DNCP
₲ 1.447
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
26/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-133045
Monto Contrato
₲ 77.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.976.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.945.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307260
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS EN CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande