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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005299
Nro. de Timbrado
12098675
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. de Orden de Pago
201800192
Fecha de Orden de Pago
17-01-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.813.382
IVA
₲ 165.454

Retención DNCP
₲ 6.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
38/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-132196
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.433.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.895.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONFIGURACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA SERVIDORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande