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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000709
Nro. de Timbrado
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 23.220.530
Nro. de Orden de Pago
201701504
Fecha de Orden de Pago
03-03-2017
Fecha Emisión Cheque
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.080.614
IVA
₲ 2.110.958

Retención DNCP
₲ 84.438
Retención IVA
₲ 633.287
Retención Renta
₲ 422.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
46/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-133086
Monto Contrato
₲ 127.712.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.712.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.434.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307360
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO C-82
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande