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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043831
Monto de la Factura
₲ 7.660.000
Nro. de Orden de Pago
5178
Fecha de Orden de Pago
14-11-2011
Fecha Emisión Cheque
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.660.000
IVA

Retención DNCP
₲ 27.885
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REGIONAL SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80010491-9
Número de Contrato
PBS/CD/01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-20644
Monto Contrato
₲ 27.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.243.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.170.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206665
Nombre de la Licitación
SEGUROS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado