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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000417
Nro. de Timbrado
13471087
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.299.936
IVA
₲ 704.545

Retención DNCP
₲ 27.336
Retención IVA
₲ 211.364
Retención Renta
₲ 211.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carmen Leonora Avalos Villalba
RUC
1492062-0
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-174790
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.599.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365710
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE AGENCIA PUBLICITARIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas