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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003432
Nro. de Timbrado
13227730
Monto de la Factura
₲ 8.456.851
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
04-06-2019
Fecha Emisión Cheque
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.965.738
IVA
₲ 768.805

Retención DNCP
₲ 29.830
Retención IVA
₲ 230.642
Retención Renta
₲ 230.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-169894
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.964.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.059.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355444
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas