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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001128
Nro. de Timbrado
15092773
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.818
IVA
₲ 1.090.909

Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-217024
Monto Contrato
₲ 68.119.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.059.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.103.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408689
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales