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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002651
Nro. de Timbrado
15270919
Monto de la Factura
₲ 7.490.400
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.048.806
IVA
₲ 204.284

Retención DNCP
₲ 26.421
Retención IVA
₲ 204.284
Retención Renta
₲ 204.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215456
Monto Contrato
₲ 7.490.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.483.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.048.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408013
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales