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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001272
Nro. de Timbrado
15143877
Monto de la Factura
₲ 8.793.455
Nro. de Orden de Pago
1584
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.275.040
IVA
₲ 799.405

Retención DNCP
₲ 31.017
Retención IVA
₲ 239.822
Retención Renta
₲ 239.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-219510
Monto Contrato
₲ 32.677.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.440.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.555.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418571
Nombre de la Licitación
12 - Servicios de Mantenimiento de Edificios - 2 Llamado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud