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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000308
Nro. de Timbrado
13607874
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
1830
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.454.545
IVA

Retención DNCP
₲ 45.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
RUC
664347-7
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-178374
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365668
Nombre de la Licitación
Elaboración y Fiscalización de Proyecto de la Secretaria de Educación
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro