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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000232
Nro. de Timbrado
13005523
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
29-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 181.818

Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-169363
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.876.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358785
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro