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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000271
Nro. de Timbrado
13373766
Monto de la Factura
₲ 79.433.300
Nro. de Orden de Pago
1088
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.144.452
IVA
₲ 7.221.209

Retención DNCP
₲ 288.848
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS TERESIO MOLINAS DUARTE
RUC
575237-0
Número de Contrato
31/19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-177276
Monto Contrato
₲ 159.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.571.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365679
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en la Ciudad Chore
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro