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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000104
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.873.148
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            914
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-10-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 39.758.426
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 3.145.955
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MMD CONSTRUCTORA EAS UNIPERSONAL
        
                                    RUC
                            
            80131638-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-30208-23-231120
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 189.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 193.295.455
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 183.845.455
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            433412
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO 1RA. INFANCIA - ESCUELA BASICA N° 4573 SAN FRANCISCO DE ASÍS
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Capitán Bado
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capitan Bado
        