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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001799
Nro. de Timbrado
16012004
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.998.280
IVA
₲ 390.000

Retención DNCP
₲ 14.976
Retención IVA
₲ 117.000
Retención Renta
₲ 156.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRINGCO S.A.
RUC
80063527-2
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238488
Monto Contrato
₲ 4.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.286.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.998.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438659
Nombre de la Licitación
Adquisición de Café y edulcorante líquido de mesa Ad Referendum al PGN 2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia