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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010461
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.696.200
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 28.800
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-240411
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.897.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.344.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439268
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas