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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010039882
Nro. de Timbrado
17563125
Monto de la Factura
₲ 23.995.424
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.363.734
IVA
₲ 2.181.402

Retención DNCP
₲ 83.766
Retención IVA
₲ 654.421
Retención Renta
₲ 872.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
001/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238057
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.652.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.192.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438824
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura