Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040533
Nro. de Timbrado
17636511
Monto de la Factura
₲ 24.513.264
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.846.361
IVA
₲ 2.228.479

Retención DNCP
₲ 85.574
Retención IVA
₲ 668.544
Retención Renta
₲ 891.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
001/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238057
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.652.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.192.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438824
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura