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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000490
Nro. de Timbrado
15137199
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.554.545
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 50.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO
RUC
1096771-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-212379
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.590.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.409.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones