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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000183
Nro. de Timbrado
15348168
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.459.092
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 61.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-212367
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.027.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.772.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406272
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones