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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000058
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15638914
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.738.360
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            855
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-09-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.205.776
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 60.867
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Juan Manuel Maldonado Britos
        
                                    RUC
                            
            3577720-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22008-22-215727
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 64.738.360
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 62.913.916
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 62.678.503
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            406519
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        