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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 001 001627
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
8020
Fecha de Orden de Pago
20-08-2012
Fecha Emisión Cheque
20-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
IVA

Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CANDIA MARTINEZ
RUC
1339913-6
Número de Contrato
UOC Nº 06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-54036
Monto Contrato
₲ 27.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.463.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.010.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228763
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de las Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan