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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001703
Nro. de Timbrado
11368983
Monto de la Factura
₲ 3.335.000
Nro. de Orden de Pago
3171
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.171.524
IVA
₲ 303.182

Retención DNCP
₲ 11.885
Retención IVA
₲ 90.955
Retención Renta
₲ 60.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122623
Monto Contrato
₲ 37.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.338.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.507.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307250
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Refrigerio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas