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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005810
Nro. de Timbrado
11129893
Monto de la Factura
₲ 5.597.000
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.322.645
IVA
₲ 508.818
Retención DNCP
₲ 19.946
Retención IVA
₲ 152.645
Retención Renta
₲ 101.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO BARRETO ORUE
RUC
1556478-9
Número de Contrato
636 al 645
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121938
Monto Contrato
₲ 85.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.977.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.140.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304449
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica