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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001711
Nro. de Timbrado
11368983
Monto de la Factura
₲ 3.722.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.539.554
IVA
₲ 338.364

Retención DNCP
₲ 13.264
Retención IVA
₲ 101.509
Retención Renta
₲ 67.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120558
Monto Contrato
₲ 50.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.158.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303434
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Gastronómicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica