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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010452
Nro. de Timbrado
11891157
Monto de la Factura
₲ 16.120.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
08-05-2017
Fecha Emisión Cheque
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.329.826
IVA
₲ 1.465.455

Retención DNCP
₲ 57.446
Retención IVA
₲ 439.637
Retención Renta
₲ 293.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
136/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120727
Monto Contrato
₲ 96.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.253.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.982.595

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia