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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000377
Nro. de Timbrado
11775255
Monto de la Factura
₲ 9.969.600
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.480.909
IVA
₲ 271.898

Retención DNCP
₲ 35.528
Retención IVA
₲ 271.898
Retención Renta
₲ 181.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-128049
Monto Contrato
₲ 56.599.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.969.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.480.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION Y MAMPARAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales