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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000381
Nro. de Timbrado
11775255
Monto de la Factura
₲ 511.000
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.142
IVA
₲ 46.455

Retención DNCP
₲ 1.858
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125512
Monto Contrato
₲ 18.888.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.886.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.238.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304453
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica