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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000317
Nro. de Timbrado
11585635
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182

Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120013
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.744.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303394
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica