- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Nro. de Timbrado
11775255
Monto de la Factura
₲ 1.981.200
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.140
IVA
₲ 180.109
Retención DNCP
₲ 7.060
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122849
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.607.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.244.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304424
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado
