Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000378
Nro. de Timbrado
11775255
Monto de la Factura
₲ 8.128.900
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.730.437
IVA
₲ 221.697

Retención DNCP
₲ 28.968
Retención IVA
₲ 221.697
Retención Renta
₲ 147.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123441
Monto Contrato
₲ 10.995.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.615.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.211.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302219
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales