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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000425
Nro. de Timbrado
11389330
Monto de la Factura
₲ 2.444.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.324.199
IVA
₲ 222.182

Retención DNCP
₲ 8.710
Retención IVA
₲ 66.655
Retención Renta
₲ 44.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-124272
Monto Contrato
₲ 60.007.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.007.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.827.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303438
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Artículos de Ferretería
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica