- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0021734
Nro. de Timbrado
11840833
Monto de la Factura
₲ 24.860.000
Nro. de Orden de Pago
1428
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.679.632
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.592
Retención IVA
₲ 678.000
Retención Renta
₲ 452.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 961.776
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-135669
Monto Contrato
₲ 89.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.386.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.042.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316362
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Recarga de Extintores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc
