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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0021732
Nro. de Timbrado
11840833
Monto de la Factura
₲ 19.696.000
Nro. de Orden de Pago
1428
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.730.538
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 70.189
Retención IVA
₲ 537.164
Retención Renta
₲ 358.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-135669
Monto Contrato
₲ 89.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.386.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.042.683

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316362
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Recarga de Extintores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc