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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002944
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13414188
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.091.720
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            164
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-01-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.028.321
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.851
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 29.774
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 29.774
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002756-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25007-19-182186
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 17.536.220
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.536.220
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.517.844
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362214
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Herramientas para Conservación Ambiental de la INC
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        