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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002947
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 7.676.390
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.230.601
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 27.077
Retención IVA
₲ 209.356
Retención Renta
₲ 209.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-182186
Monto Contrato
₲ 17.536.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.536.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.517.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Conservación Ambiental de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc