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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0089741
Nro. de Timbrado
13557677
Monto de la Factura
₲ 10.992.000
Nro. de Orden de Pago
1500000192
Fecha de Orden de Pago
07-02-2020
Fecha Emisión Cheque
07-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.353.664
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 38.772
Retención IVA
₲ 299.782
Retención Renta
₲ 299.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-185083
Monto Contrato
₲ 22.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.972.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.637.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371223
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo split para contenedores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc