- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            005-002-0002823
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12734849
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.750.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            188
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-09-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-09-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-09-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.566.181
        
                                    IVA
                            
            ₲ 102.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.364
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 102.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 68.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VIMAX SA 
        
                                    RUC
                            
            80060078-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            09/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-18-156958
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.750.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.750.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.566.181
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            342035
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        