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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000698
Nro. de Timbrado
12815807
Monto de la Factura
₲ 11.087.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.443.147
IVA
₲ 302.373

Retención DNCP
₲ 39.107
Retención IVA
₲ 302.373
Retención Renta
₲ 302.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-158116
Monto Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.905.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.261.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340575
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales