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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003232
Monto de la Factura
₲ 4.657.894
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
21-02-2022
Fecha Emisión Cheque
21-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.509.689
IVA
₲ 423.444

Retención DNCP
₲ 16.938
Retención IVA
₲ 127.033
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARMEN AURORA RODRIGUEZ DE ARIAS
RUC
638470-6
Número de Contrato
52/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-205278
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.273.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.120.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395151
Nombre de la Licitación
CD 55/2021 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay