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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001561
Monto de la Factura
₲ 3.162.000
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
13-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.011.880
IVA
₲ 150.571

Retención DNCP
₲ 11.684
Retención IVA
₲ 45.171
Retención Renta
₲ 90.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-203520
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.899.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.636.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394919
Nombre de la Licitación
CD 57/2021 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay