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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
75558
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.123.549
IVA
₲ 1.254.546

Retención DNCP
₲ 49.178
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-80494
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.123.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249007
Nombre de la Licitación
DISEÑO E IMPRESION DE REVISTAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal